Виды операций с упаковками.docx

Данный раздел предназначен для хранения параметров операций с упаковками.

Расположен в «Словари» – «Товарно-материальные ценности» – «Упаковки» – «Виды операций с упаковками»:

Характеристика полей:

Пример:

При создании 416 документа в поле "Операция приходования" задается значение из словаря "Виды операций с упаковками".
В открывшемся разделе в спецификации "Каталоги" выбрать действие "ПКМ" - "Список".
Рекомендую по колонке "Номер типа документа в ИС Маркировка" выполнить действие "ПКМ" - "Отобрать по колонке" и в поле с-по указать тип документа - 416.
Основные параметры:
1. Тип операции приемки – Поступление / Возврат от покупателя.
2. Источник финансирования – Собственные средства / Средства федерального бюджета / Средства регионального бюджета / Средства бюджетов внебюджетных фондов / Смешанные средства бюджетов.
3. Тип договора при реализации – Купля продажа / Комиссия / Агентский договор / Передача на безвозмездной основе / Возврат контрактному производителю / Государственное лекарственное обеспечение / Договор консигнации / Собственные средства.

Расшифровка атрибутов .xml файла из Личного кабинет Честного знака:

contract_type_enum - Тип договора при реализации:

turnover_type_enum - Тип операции приемки:

source_type - Виды источников финансирования:

МО самостоятельно принимает решение по выбору вид операций на основании имеющейся в учреждении информации от контрактной службы. Если в процессе отправки документа в Личном кабинете Честного знака происходит Техническая ошибка и в квитанции документа текст ошибки, имеет примерный формат:

Обработка запроса провалилась: ошибка на этапе обработки документа системой:

invalid request data:

data.properties.contract_type should be equal to one of the allowed values, data.properties.contract_type should be equal to one of the allowed values, data.properties.source_type should be equal to one of the allowed values,

data.properties should match exactly one schema in one of


Рекомендации:

  1. Проверить «Операцию приходования» на корректность
  2. Уточнить в ЛК ЧЗ почему не принимается документ
  3. Или уточнить у поставщика информацию по атрибутам вида операций приходования