416. Прием на склад получателя (обратный порядок акцептования) вторичные упаковки
В разделе «Документы операций с упаковками» необходимо создать документ «416. Прием на склад получателя».
В разделе «Документы операций с упаковками» выделить каталог «416. Приемка ЛП с обратным порядком акцептования» , выполнить действие Добавить и заполнить соответствующие поля и нажать на кнопку Ок.
Закладка «Реквизиты»:
- Документ: тип, номер, дата – внутренние реквизиты регистрируемого документа ( Тип – ДОУ, Префикс - № накладной, Номер – номер генерируется автоматически при нажатии на чекер, Дата – дата документа) ;
- Тип документа в ИС «Маркировка» – 416. Прием на склад получателя;
- Принадлежность – принадлежность документа юридическому лицу;
- Контрагент – поставщик, выбор из словаря Контрагенты;
- Место деятельности – Рег. Номер в ИС Маркировка поставщика, определяется на основании данных из раздела «Учет» - «Субъекты операций с упаковками», в котором должна быть занесена информация по поставщику и его месту деятельности;
- Упаковка-приемник, операция приходования – операция приходования заполняется из словаря «Виды операций с упаковками» на основании договора, операции приемки, источника финансирования;
- Упаковка- приемник, склад – указывается склад приходования ЛП
- Реестровый номер контракта (договора) – указать номер договора (контракта).
Закладке «Дополнительно»:
- Документ подтверждение (соответствия): тип, номер, дата – реквизиты документа подтверждения ( Тип – ДОУ, Номер – номер накладной, Дата – дата документа) .
Затем необходимо наполнить спецификацию документа «Упаковки». На заголовке документа 416 выполнить действие «ПКМ» - « Работа с упаковками» – «Добавление»:
В открывшемся окне «Набор упаковок» выполнить действие «ПКМ» - « Добавить»:
Отсканировать ЛП и нажать ОК:
В открывшемся окне «Документы операций с упаковками» необходимо заполнить поля и нажать ОК:
- Контрольный (идентификационный) знак – заполняется автоматически при помощи сканера штрихкодов;
- Стоимость единицы продукции с НДС – заполняется стоимость единицы продукции с НДС по накладной;
- Сумма НДС – заполняется сумма НДС по накладной.
В каталоге «416. Приемка ЛП с обратным порядком акцептования» будет сформирован соответствующий документ. Выполняем действие контекстного меню «ПКМ» - «ИС Маркировка» - «Отправить»:
Система выполнит подписание ЭЦП и отправку документа в ФГИС МДЛП. После обновления записей («ПКМ» – «Обновить») в разделе «Документы» - «Документы операций с упаковками» в колонке «Статус обмена данными с ИС Маркировка» документу присвоится статус:
Статус обмена данными с ИС Маркировка присваивается на основании сведений в ФГИС МДЛП, для проверки статуса необходимо зайти в Личный кабинет ФГИС МДЛП в раздел «Реестр документов»:
- Не определен – документ не отправлен;
- Отправлен – документ отправлен в ФГИС МДЛП, но квитанция с результатом обработки не успела сформироваться в текущей сессии, необходимо в разделе «Учет» – «Журнал взаимодействия с ИС Маркировка» (или на документе вызвать контекстное меню «ПКМ» – «Связи» – «Выходные документы» – «Журнал взаимодействия с ИС Маркировка») и выполнить действие «Проверить статус»:
- Принят – документ успешно принят в ФГИС МДЛП;
- Не принят – документ не принят в ФГИС МДЛП, необходимо в разделе «Учет» – «Журнал взаимодействия с ИС Маркировка» (или на документе вызвать контекстное меню «ПКМ» – «Связи» – «Выходные документы» – «Журнал взаимодействия с ИС Маркировка») проверить ошибку в спецификации «Ошибки»):
После успешной отправки документа и получения статуса Принят можно проверить информацию в ЛК ЧЗ – «Реестр документов». После того, как поставщик подтвердил обработку документа «416. Приемка ЛП с обратным порядком акцептования» и в ЛК ЧЗ - «Реестр документов» появился документ «607. Уведомление о подтверждении сведений» необходимо загрузить его в модуль ПАРУС-Бюджет 8 «Учет маркированных товаров».
Раздел «Документы» – «Документы операций с упаковками»:
Выбрать каталог « 607. Уведомление о подтверждении сведений », в спецификации «Документы операций с упаковками» вызвать пункт контекстного меню «ПКМ» – «ИС Маркировка» – «Получить»:
В окне «Документы операций с упаковками: Получение документа из ИС Маркировка» указать период, за который необходимо получить документы и нажать на кнопку Ок:
Далее необходимо выполнить действие «ПКМ» - «Обновить».
Полученные документы «607. Уведомление о подтверждении сведений» загрузятся в раздел «Документы операций с упаковками» :
Описание ошибок размещено на Информационном портале – info.parusyug.ru .
Раздел – Парус 8. Учет маркированных товаров.
Подраздел – Описание ошибок.